如今,企業在經營發展過程中面臨著日益激烈的市場競爭,財務安全在企業有序經營中發揮著越來越重要的作用,要求企業經營者重視財務審計,按要求推進財務審計工作。公司內部審計其根本目的是為公司增加價值并提高經營效果與效率。下面就由小編為您介紹一下財務審計的工作內容有哪些?
財務審計的工作內容有哪些?
1、財務審計工作內容
通常情況下,有關于財務審計的工作內容和崗位職責,其主要包含以下幾方面:
(1)審查企業各項財務制度的落實情況,并協助審計主管擬訂審計計劃或方案;
(2)負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
(3)按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計法現和審計建議,以為企業運營提供增長服務;
(4)審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作;
(5)審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
(6)檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見;
(7)針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
(8)進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料;
(9)整理、歸檔審計資料;
(10)完成領導臨時交辦的其他工作。
2、財務審計流程
一般來說,有關于財務審計具體開展流程,其大致按照如下程序來進行:
(1)根據企業的實際經營情況制定一個具體的財務審計工作計劃,然后在此基礎上明確審計目標、細化審計重點內容;
(2)對照審計實施計劃,對審計過程中的每一個環節進行一個月的復查,將每一個細小問題進行仔細排查,然后對問題進行分類記錄;
(3)對記錄的問題進行一次核查,查看是否表示清楚,材料是否充分,規定是否正確引用,處理是否得當等;
(4)根據之前的審計過程,將各個時間段的審計要點進行著重描寫,并總結出審計報告,與企業負責人交換審計意見,然后出具正式財務審計報告。
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